MIME-version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1106 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30 Content-Type: text/html; Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/~tmp{17e3f36c-afab-436f-97b8-f0a6dc023e8d}7864786.TMP.html 中原风采22最新开奖号

 

 

 

臺州市團委(匯總)2016年度部門決算

 

一、臺州市團委(匯總)概況

(一)主要職能

根據市編委《關于同意共青團臺州市委內設機構調整等事項的批復》(臺編[2008]19號)文件精神,團市委機關分為辦公室、組織統戰部、城鄉工作部、宣傳學少(維權)部等三部一室,各部室具體職能分工如下 :

1、辦公室:兼管市直機關團工委工作日常工作,設置科級崗位1名。

具體職能:綜合全市團的工作情況,協調機關各部室和直屬單位的工作;負責團市委重大活動和重要會議的安排組織;督查團市委重大部署的貫徹落實;協調和承辦團市委機關日常事務,負責機關規章制度的制定和監督;負責文秘、信訪、保密、檔案和接待工作;負責機關資產管理、財務管理、人事管理、紀律檢查和行政后勤事務;負責調研和信息工作,統籌做好全市共青團信息上報工作,加強全市共青團信息化建設,建好共青團網站,辦好團情刊物,抓好重要課題的調研工作;負責市直機關團工委的日常工作;負責機關黨務及群團工作。

2、組織統戰部:兼管市青聯秘書處,青年社會組織服務中心,設置科級崗位1名。

具體職能:統籌全市團的基層組織、干部隊伍和團員隊伍建設;指導全市推薦優秀團員為黨的發展對象和向黨組織推薦優秀青年干部工作;規劃、指導團干部教育培訓,做好團干部的掛職鍛煉選派工作;負責全市共青團組織系統先進集體、先進個人的評選表彰工作,負責開展團的組織統計和青年人才信息庫建設工作;協助各縣(市、區)、市直屬各單位、大中專院校黨委管理團委(團工委)的領導班子;指導全市青年統戰工作,聯系和團結各族各界青年;承擔市青聯秘書處的工作,負責聯系市青聯委員;負責全市青少年對外聯絡工作,開展與市外、海外和港澳臺地區青年組織、社團的友好交往;負責對全市青年社團的發展指導和監督管理。

3、城鄉工作部:兼管市青年企業家協會秘書處和青年農業產業化促進會秘書處,設置科級崗位1名。

具體職能:抓好鄉鎮(街道)團委的主體地位建設,加大服務創業項目開發力度;充分發揮全市各級共青團組織作用,培育新型青年農民,促進現代農業建設,深入有效地開展服務新農村建設活動;指導、組織全市青年職工參加各種形式的生產經營管理、勞動競賽、技術比武、崗位成才、科研開發、優質服務等思想教育和文化活動;負責全市爭當“青年崗位能手活動”、爭創“青年文明號”、青工“五小”科技活動和外來青工教育管理等活動;聯合有關單位,做好服務進城務工青年工作;指導社區團工作的開展,配合做好創建文明城區和社區工作;配合有關部門,在全市團組織中開展生態環境保護工作等;全面加強和提高市本級和各縣(市、區)青年企業家協會、市青年農業產業化促進會的自我運轉能力,充分發揮協會的平臺作用,加大服務青少年力度。

4、宣傳學少部(維權):兼管權益、市青少年校外活動場所建設、志愿者工作、希望工程辦公室、市學聯秘書處、少工委,設置科級崗位2名。

具體職能:指導全市共青團和青少年思想道德教育;培育和宣傳全市各條戰線的優秀青年;指導全市團組織的文體活動和青少年活動陣地建設;負責全市志愿者協會的日常工作,組織指導團員青年開展各類資源服務工作,推進青少年社會服務體系的建立;參與監督保護青少年健康成長的法律、法規的制定和執行,協助黨和政府部門處理、協調與青少年利益相關的事務;負責市未成年人保護委員會辦公室、預防青少年違法犯罪工作領導小組辦公室等日常工作;負責全市青少年校外活動場所建設和管理, 負責全市青少年工作領導小組辦公室日常工作。

具體抓好全市大中專學校和中學團的組織建設,開展校園文化建設、社會實踐和科技活動等工作;了解掌握青年學生的思想動態;引導青年學生在學好文化專業知識的同時,有針對性地開展全面成才的活動;負責市學生聯合會秘書處的日常工作;指導全市少先隊工作,組織開展有利于少年兒童健康成長的活動;協助有關方面辦理與全市少年兒童工作相關的事宜;抓好少先隊輔導員隊伍建設;負責處理市少先隊工作委員會的日常事務;負責希望工程辦公室工作。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,臺州市團委(匯總)部門決算包括:臺州市團委本級決算、臺州市青少年活動中心決算。

二、臺州市團委(匯總)2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

臺州市團委(匯總)2016年度收入決算1,917.54萬元,其中:本年收入1,809.66萬元,占總收入94.37%,包括財政撥款收入1,106.61萬元(其中,一般公共預算920.61萬元,政府性基金預算186.00萬元),占總收入57.71%;事業單位專戶資金0 元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)587.94萬元, 占總收入30.66%;事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入115.11萬元,占總收入6.00%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%。上年結轉收入107.87萬元,占總收入5.63%

(二)支出決算總體情況

臺州市團委(匯總)2016年度支出決算1,788.19萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1,550.37萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出11.61萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出63.17萬元、醫療衛生與計劃生育支出17.50萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出36.99萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 108.55萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出607.20萬元,日常公用支出130.70萬元,項目支出1,050.29萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出907.22萬元,政府性基金預算支出108.55萬元,其他各類支出772.42萬元。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

臺州市團委(匯總)單位2016年年初預算為726.40萬元,2016年一般公共預算當年撥款920.61萬元,完成年初預算的126.74 %,主要是因為2016年底社保清算,補1410月至16年底的社保及人員工資約139.21萬,臺州市青少年活動中心勞務派遣用工增加10個編制共30萬,團市委追加的人才經費專項25萬元。

一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務(類)支出777.95萬元,占84.5%

科學支術(類)支出25萬元,占2.72%

 社會保障和就業(類)支出63.17萬元,占6.86%

  住房保障(類)支出36.99萬元,占4.02%

  醫療衛生與計劃生育(類)支出17.5萬元,占1.9%

一般公共預算撥款具體使用情況

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行、一般行政管理事務、事業運行、其他群眾團體事務支出(項)。2016年年初預算為777.95萬元,2016年決算為777.95萬元,完成年初預算的100%.

科學技術(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。2016年年初預算為25萬元,2016年決算為為11.6萬元,完成年初預算的46.4%,決算數小于預算數的主要原因是2016年,原申請10萬元人才工作經費用于臺州在杭青年聯合會成立及招才引智工作。后因所需經費由在杭青年聯合會會員個人贊助支付,原申請的10萬元人才工作經費沒有使用。還有一個項目由于2016年我省舉辦G20活動,根據有關會議精神及安保等要求,我們將參與人數較多的部分活動予以取消,因此經費使用未完成目標。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費(項)。2016年年初預算為63.17萬元,2016年決算為為63.17萬元,完成年初預算的100%.

醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療、事業單位醫療(項)。2016年年初預算為17.5萬元,2016年決算為17.5萬元,完成年初預算的100%

住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。2016年年初預算為36.99萬元,2016年決算為為36.99萬元,完成年初預算的100%

2.一般公共預算基本支出情況說明

臺州市團委(匯總)單位2016年一般公共預算基本支出626.6萬元,其中:

人員經費496萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障、住房公積金等;

公用經費130.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

(四)政府性基金當年撥款情況說明

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項)。2016年年初預算為186萬元,2016年決算為186萬元,完成年初預算的100%.

(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0.00萬元,比上年決算數增長(或下降) %

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0.00個;本單位全年因公出國()累計0人次。

 

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算3.35萬元,比上年決算數下降8.3%。主要用于接待同系統業務交流等支出。減少的主要原因是接待批次減少。

其中,本單位國內公務接待20批次,141人次,共 3.35萬元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算4.23萬元,比上年決算數增長16.3%。其中,公務用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0輛公務用車;公務用車運行維護費支出4.23萬元,主要用于外出考察學習,會議等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。 

(六)其他重要事項的情況說明 

1.機關運行經費支出情況。

2016年度團市委本級的機關運行經費一般公共預算支出80.22萬元,比上年度增加18萬元,增長28.92%,主要原因是實行新差旅文件后差旅費支出增加,其他商品和服務支出的增加較多。

2.政府采購支出情況。

2016年度臺州市團委本級及所屬各單位政府采購支出總額3.27萬元,其中:政府采購貨物支出1.37 萬元、政府采購工程支出3.1 萬元、 政府采購服務支出萬元。授予中小企業合同金額萬元,占政府采購支出總額的0 %

3.國有資產占有使用情況。

截至20161231日,臺州市團委本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

4.部門預算績效情況。

2016年度臺州市青少年活動中心對大樓運行經費、青少年素質提升工程、青少年公益性項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算170萬元,實際支出170萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況經中價評價為優秀。

其中,主要民生項目和重點支出項目績效評價結果:優秀。

1.“大樓運行經費”項目預算安排170萬元,實際支出170萬元。經評價(委托中衡會計事務所),該項目依據物業管理招投標價格、2015年電費支出、2015年大樓運行維護支出等情況,項目實施管理制度:物業管理按照詳細的管理協議與要求執行,設備設施的維護均按協議和要求執行,中心日常工作中要求節水,節電,節能,并進行日常巡查制度、《臺州市青少年活動中心財務管理制度》,項目資金主要用于大樓運行的物業費,水電費及大樓維修維護費,完成績效情況1、夯實安全防范基礎,中心安全得到保障。2、中心環境得到優化。3、推動中心各項業務正常開展。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。 

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

 

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